Cotação WEB UNI-GUI

Introdução

Este recurso foi desenvolvido para possibilitar a criação de cotações online onde os fornecedores possam digitar seus preços de cada produto de forma individual , possibilitando que o Nereus crie uma lista com os ganhadores de cada produto da cotação. Gerando ao cliente uma analise mais profunda de todo o cenário da cotação e assim decidir qual fornecedor possui o melhor preço.

Sumario

Estruturação dos arquivos

Para efetuar o Download dos arquivos necessários  Clique Aqui.

Extrair a pasta “Nereus Web” na raiz do sistema onde o Nereus esta instalado 
Ex: D:\C:\F:\, …

Configurando acesso ao Banco de Dados

Editar o arquivo configuracao.ini localizado dentro da pasta Nereus Web
Em seguida informe os dados de acesso ao banco de dados.

Instalar o UniGUI

Instalar o UniGUI localizado em “C:\Nereus Web\FMSoft_uniGUI_Complete_runtime_1.90.0.1551”

  1. Next
  2. (•) I accept the agreement
  3. Escolha o diretório onde será instalado
    1. C:\Program Files (x86)\FMSoft\Framework
  4. Next
  5. Install
  6. Finish

Adicionar Regras no Firewall

Acrescentar regra no firewall da porta 8077 no servidor do serviço.

  • Entrada
  • Saída


Liberar a porta no firewall para acesso externo. 8077 Esta configuração deve ser feita no modem ou roteador.
As configurações abaixo sao um exemplo e podem sofre alterações conforme o modelo do Moldem.

Configurações do Cadastro de Empresa


Para configurar a URL de acesso ao Nereus Web, entre no Nereus no “Cadastro – Empresa” e procure por “URL Cot. Web” .


Neste campo e necessário adicionar: “http://Dominio_da_Empresa:8077/Precificacao/” ou “http://IP_Fixo:8077/Precificacao/”.
Para testes colocar o IP do servidor. “http://IP_do_Servidor:8077/Precificacao/”

Configurar e-mail empresa. (e-mail da empresa que servira para enviar a cotação para os fornecedores).
Saiba mais Aqui

Cadastro de Pessoas e Usuários

Realize o cadastro do fornecedor no Nereus no “Cadastro – Pessoas

Informar o tipo de relacionamento como Fornecedor
Configurar e-mail dos fornecedores, para recebimento da copia de autenticação para acesso:
Exemplo: (Email, Email XML e EMail Financeiro).
EMail: FornecedorX@gmail.com
EMail XML: FornecedorX@gmail.com
EMail Financeiro: FornecedorX@gmail.com
Marque o flag Participante de Cotação (Este flag serve para que o fornecedor seja adicionado automaticamente na cotação)

Cadastro – Usuários

Criar um usuario para cada fornecedor que participar das cotações.
Criar apenas o usuario , nao há necessidade de perfil anexado ao usuario.
Referencie a Pessoa criada para o Fornecedor ao Usuario.
Informar a senha para o Usuario, as senhas nao pode se repetir.
A senha cadastrada no usuario é enviada por e-mail e será a mesma usada para o acesso ao sistema.

Incluindo Uma Cotação

Compras – Cotação

Incluir
Informar o período vigente da cotação Data e Hora de inicio e fim.
O campo descrição será preenchido com a data da cotação , e é possível edita-lo com o nome desejado.
Marca o flag Exigir Preço Unitário


Inclua os produtos que deseja cotar.
Informe o Fator caixa
Defina a quantidade que deseja comprar

Em seguida Informe os Fornecedores participantes da cotação.
O sistema levantara a tela questionando se deseja incluir os fornecedores participantes da cotação.
Marcando a opção sim o sistema filtrara todos os fornecedores que possuem este flag marcado.


Se marcar a opção Não o sistema buscara todos os fornecedores cadastrados.

Lembre de sempre verificar se o campo e-mail do fornecedor, se estiver em branco é porque não existe e-mail cadastrado para este fornecedor, neste caso edite e inclua o e-mail.

Para concluir a cotação selecione enviar E-mail e após o envio selecione salvar.

Como o Fornecedor Ira incluir as Cotações?

No e-mail enviado ao Fornecedor será enviado o link da URL para cesso.

Copiando e colando no navegado será solicitado o Usuario e senha de acesso enviados no e-mail.

Selecione a empresa e informe o usuario e senha.
Digite os dados do Captcha

Após logar no sistema clique em cotação > Precificação

Clique duas vezes sobre a cotação ou selecione o botão alterar.


Agora o Fornecedor poderá editar e informar os preços de cada produto.
Os campos editáveis sao os que estao com cor azul

Após informar os valores selecione a guia pagamento

Informe a quantidade de parcelas e caso necessário edite os dias de vencimento clicando na guia Dias
O mesmo pode ser feito com o campo Valor
Feito isso clique em Salvar

Verificando os Ganhadores da Cotação

Clique em processar quando o Período da cotação estiver encerrado ou todos os fornecedores já estiverem informado os preços.

Ao Processar o sistema sobe a tela com os Ganhadores de cada produto.
Os produtos em Vermelho são os de menor preço.(Ganhadores)
Os produtos em Amarelo sao os de maior preço.( Segundo Lugar )
Caso o Analista deseje compro um determinado produto que tenha ficado em segundo lugar , basta clicar 2 x com o Botão direito.

Como a decisão de comprar nao depende apenas do Preço o sistema fornece a analise das formas de pagamento por fornecedor.

Comparando o Pedido de Compras Com o Xml

No termino do processamento da Cotação o Sistema gera o pedido de compras.
Compras>Pedido de Compra

Este pedido serve para garantir que o preços cotados foram os mesmo praticados na Nota de compra.

  • Para isto basta ir em Movimentos>Lançar Documentos
    • Selecionar o documento de entrada
  • Importar o xml de compra
  • ir em Opções>Comparar XML x Pedido

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